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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 218021
Data de emissão 18/02/2022
Valor 400,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***356993**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
CPF/CNPJ ***242903**
Endereço AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade DEMERVAL LOBAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GERENCIA DO NUCLEO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DO NUCLEO DE COMPRAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS FORNECEDORES, EM TERESINA-PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/02/2022 9 400,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
18/02/2022 400,00