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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 217001
Data de emissão 17/02/2022
Valor 2.978,29
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***329313**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO MORRINHOS LTDA
CPF/CNPJ ***558600001**
Endereço AV PADRE JOAQUIM NONATO, 160, CENTRO, CEP:64390000
Cidade DEMERVAL LOBAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa CRIANCA FELIZ
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E OU USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO Nº 40 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
25/02/2022 9 2.978,29 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
25/02/2022 2.978,29