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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 203009
Data de emissão 03/02/2022
Valor 43.801,06
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***356993**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO MORRINHOS LTDA
CPF/CNPJ ***558600001**
Endereço AV PADRE JOAQUIM NONATO, 160, CENTRO, CEP:64390000
Cidade DEMERVAL LOBAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS E DESE
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N° 040 2021, REFERENTE A 2° QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/02/2022 9 6.900,00 -
10/02/2022 9 36.901,06 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 36.901,06
10/02/2022 6.900,00