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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 229002
Data de emissão 29/02/2024
Valor 1.100,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***329313**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132, 0, CENTRO, CEP:64390000
Cidade DEMERVAL LOBAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Elemento de despesa Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL DA EQUIPE 004-SEMUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/02/2024 9 1.100,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 1.100,00